东湖的防备 发表于 2021-10-11 23:00:12
管理评审计划
管理评审会议通知
会议签到表
质量管理体系运行报告
各部门体系运行汇报情况记录
综合管理部体系运行报告
技术研发部体系运行报告
质量部体系运行报告
市场部体系运行报告
总经理管理评审会总结报告
管理评审报告
评审会议时间:2017年4月20日|评审会议地点:公司会议室|■正常|□增加|
评审目的:确保公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性,质量方针、目标的适宜性。|
评审范围:公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。|
参加人员: | |
评审内容要点:|内容:|以往管理评审所采取措施的情况;|与质量管理体系相关的内外部因素的变化;|下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括趋势:|
1、审核的结果。|
2、质量目标指标实现程度|
3、顾客满意和有关相关方的反馈。|
4、过程绩效以及iso三体系认证和服务的合格情况。|
5、不合格和纠正措施的状况。|
7、监视和测量结果。|
8、外部供方绩效|资源的充分性;|应对风险和机遇所采取措施的有效性;|改进的机会。|需提交的资料|
1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的申报情况,以及目标指标完成情况报告。|
2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告;|
3、市场部提交顾客对于iso三体系认证和服务质量要求方面的反馈报告;|
4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告;重要
宝贝儿齐佑 发表于 2021-11-13 18:38:23
宝璐薄荷糖 发表于 2021-11-14 14:34:42
2018年ISO9001质量管理体系评审报告
目 录|
1、管理评审计划|
2、管理评审通知单|
3、管理评审会议签到表|
4、管理评审会记录|
5、管理评审报告|
6、管理评审输入资料:|a. 质量管理体系建立和运行情况回报 1|b. 质量方针、目标完成情况 2|c. 内审报告 3|d. 纠正和预防措施情况报告 4|e. 过程绩效及iso三体系认证质量分析报告 5|f. 顾客满意度评价报告 6|g. 资源配置分析报告 7|h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 |
7、改进计划|
有限公司
管理评审计划
编号:评审目的:|评审组织的质量方针、质量目标是否适宜,质量管理体系是否适宜、充分、有效。|
评审参加部门、人员:|总经理、管代及各部门负责人。|
评审内容:|a.质量管理体系建立和运行情况 |b.质量方针、目标完成情况 |c.内审结果 |d.纠正和预防措施实施情况 |e.过程绩效及iso三体系认证质量分析 |f. 顾客满意度评价|g. 资源配置分析|h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 |各部门评审准备工作要求:|1按评审内容各部门准备书面材料,要有数据|2各部门提出具体改进措施或建议|计划的评审时间:|2018年1月10日。|
编制:
卡夫卡 发表于 2021-11-14 17:19:45
2019年ISO9001质量管理体系评审报告
1、管理评审计划|
2、管理评审通知单|
3、管理评审会议签到表|
4、管理评审会记录|
5、管理评审报告|
6、管理评审输入资料:|a. 质量管理体系建立和运行情况回报 1|b. 质量方针、目标完成情况 2|c. 内审报告 3|d. 纠正和预防措施情况报告 4|e. 过程绩效及iso三体系认证质量分析报告 5|f. 顾客满意度评价报告 6|g. 资源配置分析报告 7|h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 |
7、改进计划|
有限公司
管理评审计划
编号:评审目的:|评审组织的质量方针、质量目标是否适宜,质量管理体系是否适宜、充分、有效。|
评审参加部门、人员:|总经理、管代及各部门负责人。|
评审内容:|a.质量管理体系建立和运行情况 |b.质量方针、目标完成情况 |c.内审结果 |d.纠正和预防措施实施情况 |e.过程绩效及iso三体系认证质量分析 |f. 顾客满意度评价|g. 资源配置分析|h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 |各部门评审准备工作要求:|1按评审内容各部门准备书面材料,要有数据|2各部门提出具体改进措施或建议|计划的评审时间:|2018年1月10日。|
编制:
何何何大笑 发表于 2021-11-15 00:37:56
评审|目的|评审公司质量管理体系、质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性;评价质量管理体系改进的机会和申报的需要。|
评审地点|公司会议室|评审|时间|20XX年XX月XX日|会议|主持|总经理|
参加|评审|人员|评审依据|
1、GB/T9001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》;|
2、YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》;|
3、《医疗器械生产质量管理规范》及附录。|评|审|输|入|
1、质量管理体系审核报告|
2、上年度管理评审改进措施实施情况报告|
3、20XX年度公司质量管理体系运行报告|
4、综合管理部质量体系运行报告|
5、检测工程部质量体系运行报告|
6、市场开发部质量体系运行报告|
7、20XX年质量管理体系改进建议|
评|审|内|容|
1、质量管理体系内审结果;|
2、上次管理评审的改进措施落实情况;|
3、检测工作质量趋势;|
4、质量方针、质量目标及其实施情况;|
5、顾客满意度调查情况;|
6、纠正措施和预防措施实施情况;|
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备的适宜性;|
8、体系要素及相应的iso三体系认证是否有修改的需要;|
9、顾客和员工对质量管理体系的合理化建议。|
评|审|综|述|及|结|论|本次管理评审会议由总经理主持,各部门负责人积极参加了会议,无一缺席。会议采取各部门报告本部门质量体系运行情况,对发现的问题逐项讨论评审的方法进行。|
1、首先,总经理阐述了本次管理评审的目的
麦子要抽穗 发表于 2021-11-15 22:36:37
评审|目的|评审公司质量管理体系、质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性;评价质量管理体系改进的机会和申报的需要。|
评审地点|公司会议室|评审|时间|20XX年XX月XX日|会议|主持|总经理|
参加|评审|人员|评审依据|
1、GB/T9001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》;|
2、YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》;|
3、《医疗器械生产质量管理规范》及附录。|评|审|输|入|
1、质量管理体系审核报告|
2、上年度管理评审改进措施实施情况报告|
3、20XX年度公司质量管理体系运行报告|
4、综合管理部质量体系运行报告|
5、检测工程部质量体系运行报告|
6、市场开发部质量体系运行报告|
7、20XX年质量管理体系改进建议|
评|审|内|容|
1、质量管理体系内审结果;|
2、上次管理评审的改进措施落实情况;|
3、检测工作质量趋势;|
4、质量方针、质量目标及其实施情况;|
5、顾客满意度调查情况;|
6、纠正措施和预防措施实施情况;|
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备的适宜性;|
8、体系要素及相应的iso三体系认证是否有修改的需要;|
9、顾客和员工对质量管理体系的合理化建议。|
评|审|综|述|及|结|论|本次管理评审会议由总经理主持,各部门负责人积极参加了会议,无一缺席。会议采取各部门报告本部门质量体系运行情况,对发现的问题逐项讨论评审的方法进行。|
1、首先,总经理阐述了本次管理评审的目的
大白菜 发表于 2021-11-15 22:40:32
管理评审计划
管理评审会议通知
会议签到表
质量管理体系运行报告
各部门体系运行汇报情况记录
综合管理部体系运行报告
技术研发部体系运行报告
质量部体系运行报告
市场部体系运行报告
总经理管理评审会总结报告
管理评审报告
评审会议时间:2017年4月20日|评审会议地点:公司会议室|■正常|□增加|
评审目的:确保公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性,质量方针、目标的适宜性。|
评审范围:公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。|
参加人员: | |
评审内容要点:|内容:|以往管理评审所采取措施的情况;|与质量管理体系相关的内外部因素的变化;|下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括趋势:|
1、审核的结果。|
2、质量目标指标实现程度|
3、顾客满意和有关相关方的反馈。|
4、过程绩效以及iso三体系认证和服务的合格情况。|
5、不合格和纠正措施的状况。|
7、监视和测量结果。|
8、外部供方绩效|资源的充分性;|应对风险和机遇所采取措施的有效性;|改进的机会。|需提交的资料|
1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的申报情况,以及目标指标完成情况报告。|
2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告;|
3、市场部提交顾客对于iso三体系认证和服务质量要求方面的反馈报告;|
4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告;重要
情绵 发表于 2021-12-02 20:11:48
管理评审报告
一、评审目的通过公司内部质量审核和纠正实施情况,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容
1、内部质量审核的评审和总结。
2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。
3、质量方针和目标的贯彻实施情况。
4、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况
5、iso三体系认证质量状况的分析评价。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”。
四、评审情况概述本次管理评审是公司按照IS09000和TSGZ0004标准要求建立质量管理体系后的第11次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价,会议肯定了近期工作成绩,确认了2012年管理评审问题的整改落实情况,并为体系建设的下一步工作指明了方向。本次管理评审,按照会议议程完成了既定的各项事宜,评审了内审报告、内审不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司iso三体系认证质量状况评价分析报告,讨论了各部门提交的有关问题并形成决议,批准了纠正和预防措施。整个过程规范,达到了评审目的。本次管理评审,制定纠正和预防措施2安全优质高效对照质量保证体系要素,结合公司机构设置情况,新修订了质量手册、程序iso三体系认证、以及一系列第三层次iso三体系认证;对公司质量体系运行单位进行内部审核,通过内审,查找差距,使公司质
北麋 发表于 2021-12-03 14:23:11
深山成精野豪猪 发表于 2021-12-05 20:48:04