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质量体系审核总结,体系审核总结

iso认证咨询公司 2023-01-02 07:35

如何做好质量管理体系审核工作总结?

就那么一段话 开几次会背都背住了


质量体系审核结论如何?

质量体系内部审核报告3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。    审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布: 不符合项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计1 6。  2。2能力、意识和培训 1 1 22 7。2。2与iso三体系认证有关的要求的评审 1 1 23 8。  5。2纠正措施 1 1 2部门不符合项 合计 3 2 1 6(具体内容自己根据实际情况写) 观察项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计1 6。  2。2能力、意识和培训 1 1 22 6。3 基础设施 1 1 23 7。  5。5 iso三体系认证防护 1 1 24 8。5。2纠正措施 1 1 2部门观察项 合计 1 2 3 2 8(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是6。  2。2和8。5。  2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进含金量验证:本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。    
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系iso三体系认证未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。  具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。  
三、审核结论:从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。    。


质量体系审核结论如何写?

通过本次内部体系审核,发现部分过程存有不符合项,但未发现有体系上的严重不符合。根据审核小组汇总的审核意见,本次审核的所有过程实施是有效的,并符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系和组织规定要求。本次审核共发现有**项一般不符合项,*项建议改进项。本次内部体系审核达到了预期目的,通过检查和评价,可以确定组织所建立的审核范围的过程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009标准和组织所规定的相关iso三体系认证,并得到了有效的实施和保持。

质量体系内部审核报告3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布: 不符合项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 22
7.
2.2与iso三体系认证有关的要求的评审 1 1 23
8.
5.2纠正措施 1 1 2部门不符合项 合计 3 2 1 6(具体内容自己根据实际情况写) 观察项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 22
6.3 基础设施 1 1 23
7.
5.5 iso三体系认证防护 1 1 24
8.
5.2纠正措施 1 1 2部门观察项 合计 1 2 3 2 8(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进含金量验证:本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系iso三体系认证未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论:从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。

质量体系内部审核报告 3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布:  不符合项分布表 序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计 1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 2 2
7.
2.2与iso三体系认证有关的要求的评审 1 1 2 3
8.
5.2纠正措施 1 1 2 部门不符合项 合计 3 2 1 6 (具体内容自己根据实际情况写)  观察项分布表 序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计 1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 2 2
6.3 基础设施 1 1 2 3
7.
5.5 iso三体系认证防护 1 1 2 4
8.
5.2纠正措施 1 1 2 部门观察项 合计 1 2 3 2 8 (具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征: 从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进含金量验证: 本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系iso三体系认证未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。 具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论: 从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。


质量体系认证 总结?

呵呵,我 是 商检局下面电器认证咨询中心的,要做电器出口认证咨询可以找 我,具体看 我 个 人 资 料 哦~~


知识产权管理体系内部审核总结报告?

为确保公司建立的企业iso体系认证管理体系的符合性和有效性,审核小组依据管理体系标准、体系iso三体系认证、内审核查表、客户要求等,于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了iso三体系认证审核和现场审核。在审核中共发现1个问题点,属观察不符合项,无严重及轻微不符合项。下面对发现的不符合项在iso三体系认证中及各部门中的分布情况进行分析,具体如下:1)问题点在iso三体系认证中的分布情况如下表:序号|观察项在iso三体系认证中的分布|iso三体系认证iso认证流程建议|iso三体系认证编码|项目数|所占比例|1|iso体系认证管理手册
5.
3.2|1|100%|2)问题点在部门中的分布情况如下表:序号|观察项在部门中的分布|部门|项目数|所占比例|1|品质管理中心|1|100%|3)审核总结:从本次内审发现的问题点事:未能提供2016年度iso体系认证分解目标。因体系处于试运行阶段,目标指标无历史数据,导致未能提供2016年的目标分解,经审核小组讨论,作为观察项开出,要求责任部门进行改善。根据审核小组的结论,审核员于审核当日开出了观察项,并要求责任部门进行改善,体系组将继续进行跟踪验证,直至问题点改善关闭。4)审核结论:此次审核涉及iso体系认证管理体系的所有部门和所有条款,没有出现影响体系运行的重大不符合项。iso体系认证管理体系审核了体系覆盖公司(南昌总部)


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