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iso9001 2015审核案例,iso 14001:2015 ems审核案例

iso认证咨询公司 2022-10-11 17:04

ISO/TS16949审核案例?

你要的是审核表还是教本???我这TS的资料还算全.电子邮件:ly_liyi2004@sina.com

这个在新华书店里一般有卖的,好像是和ISO9001质量管理体系 要求等一起的合订本,以前我在本地看到过,你去当地书店看看。


iso9001-2015内部审核方案?


一、审核目的贯彻ISO 9001-2015标准;对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查,使公司质量管理体系符合规范要求,并获得ISO 9001认证咨询证书。
二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、iso三体系认证及过程。
三、审核准则
1、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》
2、单位及行业相关法律法规、标准
3、公司质量方针及质量目标
4、公司质量管理体系iso三体系认证
5、客户要求
四、资源配置
1、总经理一负责提供审核所需资源。
2、管理者代表一内部审核方案的制定,实施、监视与改进审核方案。一任命审核组长。一评审审核报告。
3、审核组长一主持审核会议,制定内部审核计划,准备资料并向审核人员布置工作。一对现场审核实施控制,使审核按计划执行。一确认审核员审核结果,审核不合格项报告。一编制审核报告及整理内审iso三体系认证资料,并向受审核部门提出建议和改进要求。一按有关要求做好归档工作。
4、审核员一根据审核要求,编制《内部审核检测表》。一按审核计划,完成审核任务。一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。一开展不符合项整改跟踪审核,做好验证工作。
5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员,指派专人接受审核。一审核员必须是与受审部门无直接责任的人员,以保证审核活动的独立与公正性。


ISO14001-2015内部审核报告范例?

主持人|地 点|会议室|记录人|日 期|201
8.0
3.14|会议参到人员: | |会议内容:|首次会议|
1、宣布内部审核小组成员名单:|
2、本次内部审核的目的、范围和依据|
3、审核的时间安排。(详见内审计划)|希望各部门积极配合。| (可附页)|主持人|地 点|会议室|记录人|日 期|201
8.0
3.14|会议参到人员: | |会议内容:|末次会议|
1、对本次内部审核情况进行了简要总结,通过检查验证,本公司的环境健康管理体系是适宜的、符合的、有效的。内审小组在各部门的密切配合下,顺利地完成了本次审核任务。|
2、本次内审共查出1个不符合项,希望各有关部门应认真积极地进行整改,采取纠正预防措施,使我公司的环境健康管理体系持续改进、有效运行| (可附页)|审核目的|检查验证环境健康管理体系的符合性、有效性|审核组长|审核依据|ISO14001:2015标准、GB/T28001:2007标准、环境健康手册、程序iso三体系认证和其它有关iso三体系认证|审核时间|201
8.0
3.14|审核范围|环境健康手册所覆盖的各部门|审核组成员|审核综述:| 本公司按ISO14001:2015标准要求建立的环境健康管理体系自去年内审以来.为检查本公司环境健康管理体系的符合性、有效性和迎接环境健康管理体系的第三方审核认证咨询(外审),由XXX,XXX为内审员,组成内审小组,XXX同志任内审组长,进行环境健康管理体系内部审核。公司于201
8.0
3.10发出内审通知,201
8.0
3.14进行

编号:环境管理体系内部审核报告报告编号拟订/日期审核目的:公司所建立的环境管理体系是否符合ISO14001:2015标准要求。审核部门和范围:EMS所覆盖的所有部门及ISO14001:2015版之所有条款。审核依据:ISO14001:2015标准;环境管理手册;环境管理体系程序iso三体系认证及其他iso三体系认证;有关的法律法规等。审核组成员:组长:审核员:ISO14001-2018021001审核日期批准/日期版本:B/0页次:OF3密级:密内部审核综述:审核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。2月9日9:30按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审员在部门负责人或本部门的体系联络员的陪同下,通过交谈、查阅iso三体系认证记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。2月16日下午召开未次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出纠正措施总的完成期限。本次审核在公司管理层的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。本次不合格项统计与分析如下:序号01iso三体系认证iso认证流程建议HZ-610组织所处环境及相关方期望管理程序标准条款
4.1/
4.2/
4.3/
4.4审核发现02HZ-82环境因素控制程序
6.1/
6.
1.1/
6.
1.2
1.工程部的环境因素识别不充分,工装治具房内的电木屑、精密清洁剂、废钻头、手套在“环境因素识别表”都没有体现出来,生产部也存在类似问题;


2015版iso9001质量管理体系案例分析?


8.
4.2 控制类型和程度组织应确保外部提供的过程、iso三体系认证和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格iso三体系认证和服务的能力产生不利影响。组织应:d) 确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、iso三体系认证和服务满足要求。


8.
4.2 控制类型和程度 组织应确保外部提供的过程、iso三体系认证和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格iso三体系认证和服务的能力产生不利影响。组织应:d) 确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、iso三体系认证和服务满足要求。


ISO9001内部审核报告范例?

审核日期审核目的:通过实施管理评审,确保本公司质量方针,质量目标和质量管理体系持续的适宜性,充分性,有效性,以满足ISO9001标准的要求,以及通过评审以评价本公司iso三体系认证、过程、和体系改进的机会和措施|审核范围: 质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。|审核依据:■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■适用的法律法规| ■公司管理性iso三体系认证。 □顾客投拆|参加部门: |审核过程综述:依据2018-7审核计划安排,我公司于2018年8月15-16日进行了内审,在审核过程中,审核组采用抽样的方法,通过面谈、查阅iso三体系认证、记录、现场观察等方式,全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则,各级领导和部门给予了积极的配合和支持,对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。|不合格项统计与分析(数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题):| 本次审核,共发现不合格项2个,均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。|对质量管理体系的评价(体系iso三体系认证与标准符合程度、实际含金量、发现和改进体系运行的机制及措施等):质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的,并得到有效实施。已初步具有防止不合格,满足顾客和适用法律法规要求


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